借库存现金贷预付账款。
老师你好,A公司与B公司签订技术合同,合同总金额是10万,A公司在2019年6月签订并提前预付2万元,因A公司尾款一直未支付,B公司也并未开发票给A公司,现在已到2021年1月也未支付给B公司,想请问下,现在该怎么调整做账呢?当时预付的时候是借:预付账款 贷:银行存款。
老师你好!请问一下1月银行预付一笔款(1万),后来在1月底时收到发票(3万)当时记账时忘记有预付的,直接用现金支付了(3万),现在查出来了,请问怎样改?现在预付还挂着数(1万)
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银存,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,我做了一笔凭证,借管理费用-劳保18万,应交税费2万,贷预付10万,银行存款10万,请问1.分录正确吗?2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢?是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗?还是其他?谢谢,请详解
你好:老师:我们公司是-般纳税人,买了一台地磅,3月份付了订金3万,我当时记了:借:预付帐款地磅押金3万,货银行存款,这个月付了尾款47000元,我也收到了专票:金额77000元,金额68141.59元,税:8858.41元,请问现在怎么写会计分录
你好:老师:我们是一般纳税人,我4月时付了一笔机械服务费借预付帐款1万,贷:银行存款,我5月收到电子普通发票,42074.48元,我于5月支付了尾款32074.48元,我现在要如何记会计帐?
老师,母公司长投与子公司所有者权益抵消,不应该只是抵消子公司的实收资本(股本),或者资本公积(有溢价部分),应为当初母公司投资的时候子公司写的分录是借银行存款贷实收资本,现在母公司长投要抵消了,为啥还要把子公司除了实收资本资本公积其他所有者权益都抵消呢,我知道要抵消实收资本,不懂为啥还要抵消其他所有者权益呢,麻烦老师解答下
我公司想要安装这种云账房软件,能介绍一下吗?
你好,同一个老板有三家公司,三家公司有时候会来回开票走往来之类的,用同一个帐套几内账好些?还是三家公司三个帐套好些呢
老师你好就是23年没发生业务,报24年年报的时候有个上年年末余额,这个是23年的期初余额吗
老师在吗?去年12月底折旧费多提了,财务软件没有以前年度损益调整,怎么现在怎么调账?折旧费进的成本,贷方累计折旧
老师,母公司长投与子公司所有者权益抵消,不应该只是抵消子公司的实收资本(股本),或者资本公积(有溢价部分),应为当初母公司投资的时候子公司写的分录是借银行存款贷实收资本,现在母公司长投要抵消了,为啥还要把子公司除了实收资本资本公积其他所有者权益都抵消呢,麻烦老师解答下
60万。13个点。交多少税
老师,这种报销单,各种费用合并在一起的,一次登记,还是分开登记?怎么做分录比较好
你好,就是我不在发工资那个公司任职,公司换了公司给我发了工资没有给我申报个税,导致我个税没有达到应缴纳税额,退不了税,公司说把税补上请问我还能退税吗?
老师您好!税务下载了一张发票不知道是谁开进来的。需要记账吗,可以跨年吗
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。