同学你好!在建工程完工的话 是要转入固定资产的
我是工程公司,把各项目的成本费用啥的,就直接记在工程施工了,怎么结转成本呢,能总的结转吗,
在建工程能不能直接结转成本
在建工程能否直接结转成本
在建工程能否直接结转成本
老师,我们是施工企业。我的期末工程合同成本能不能直接转到主营业务成本里,工程结算能不能直接转到主营业务收入里
可不可以帮我从GONE理论中的机会维度,分析一下新海宜进行财务舞弊的机会因子,分别从以下三个方面:内控环境方面、风险评估问题、信息与沟通问题
老师个体户有罚款的,做账时候不做营业外支出,然后申报经营所得个税的时候也就不用调增了可以吗
老师,收到的数电专票开票员是管理员,需要换票重开吗?
老师,4月份红冲2月份的发票了,2月份当时缴纳增值税了,4月份的增值税受2月份增值税的影响吗
甲方有2000多不给付了,是做坏账准备吗?
老师您好,我因为24年1季度交了企业所得税,但是我实际22.23年两年亏损130万, 现在汇算清缴要给我退税,但是我害怕查账,现在应该怎么调整合适呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65个月)租金 310000元/年 月摊销额23846.15 今年的房租因为大环境不好 重新谈了 今天2025.4.29交了279000,按照权责发生制原则 3月份还是摊销23846.15,现在账务如何处理呢
老师 审计让企业提供税收缴款通知书,我想问一下这个通知书是什么?
老师你好!企业购入配件有自用有销售的,自用视同销售吗
供应商开了发票,出纳付款比发票金额多付了10元,这个账务怎么处理?
我公司购买磨具再销售出去,购进磨具与销售磨具数量对应不起来,但最终购进磨具与销售磨具的总金额是一致的,所以磨具无法作为存货来处理,想通过在建工程,销售多少就结转多少成本
这个不能用在建工程的呀 本身不是这个科目的
那应该怎么处理呢老师?
我们销售出去的磨具都是零点几套,购进也都是零点几套,老板说销售与购进最终总金额一样,只是套数不一致
有时候我们销售出去一套,但是进来的票里面可能是十几套,十几套并为一套
数量很乱,完全不能对应上,所以无法放入库存商品,而
套数不一致 这个不影响啊 没要求数量必须一致的 出售的和购入的计量方式 本身也不一样啊
那我购进的磨具作为什么科目入账呢?
这个就记入库存商品的
如果计入库存商品,那只记金额不记数量吗?库存品不应该有数量,单价和金额的吗
记入数量 可以的 后期出售的话 是几个一起卖的 一起结转的数量 不影响的
比如本月我们销售出去0.5套,10万 购进可能有1套,5套,合并起来20万,数量无法对应,老板就让我结转的时候也结转10万
我们销售多少金额 成本也结转多少金额,
我们销售也不是一整套出售,是对方打多少预付款 我们开多少的票,其实磨具还没开发,没有交付
结转是多少套 就是多少套呀 组合出售的 按比例计算啊
有时候我们销售出去,但是进项票还没进来,只能暂估,但是暂估的数量无法估
为什么不能放入在建工程呢?不通过库存品,不管进来多少都放入在建工程,销售的时候再直接从在建工程按销售金额直接转出
也不存在数量不匹配的问题,有时候我们销售出去了,但进项票还没进来。有时候进项票进来了,还没全部销售出去
这个暂估 后期一样啊 或者你就不写数量的 在建工程 这个是转入固定资产啊 这是基本会计分录要求啊
磨具买卖只是其他业务,主营业务是汽车部件,那本身每个月都做产品进销存的,那磨具就不通过进销存去反映,是这样吗?
磨具购进入库存品,不管数量,每销售一笔,就结转相应的成本,是这样吗?
那我们发生的磨具设计费以及检具计入什么科目呢?
有时候我们购入的检具也不确定是用于销售出去的磨具上面还是自己的磨具
是的呀 设计费等 可以记入管理费用的
老师 我们还有部分业务是我们购买磨具,模具费最后分摊到产品里面核算,怎么处理
这些的话 记入周转材料-低值易耗品的
磨具所有权不属于我们 属于主机厂 相当于我们先把模具款付了 主机厂将模具款分摊到相对应的产品套数里
但你们付款了啊 一样的