补贴做其他收益,缴纳社保是跟平常一样正常出账就可以
银行收到社保局的一笔稳岗补贴的怎么做分录呀,应该是社保局退回的公司缴纳部分费用 这个分录怎么做呀,老师
稳岗补贴发放到其他应付款怎么做账?缴纳社保对公部分用这个补贴又怎么做账?
老师,请问公司收到社保部门退失业保险金的稳岗补贴款项应怎么做账?
老师!您好!我想问下收到就业局返回的稳岗补贴怎么做分录!这个补贴用于缴纳单位部分社保,怎么做分录
社保局退的留工补助和稳岗补贴到公账上后,用于扣缴社保费,该怎么做账?
就是我商品之前入库过了,今天不小心撤销了,之前的数据变了,怎么恢复啊
老师,请问法人用签劳动合同吗?不签劳动合同可以开工资吗?
五一放假能报税呢过来,25年的车票能冲24年汇算清缴吗?
民办非企业注销,固定资产和存货都有余额怎么办?资产和负债都需要清零吗?最后的税务报表怎么报?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
切板处让入其他应付款
社保中心让入其他应付款
如果是其他应付款那就是发给员工的,不能用做补交对公社保,如果是给单位的做收益,交对公部分就可以
是交对公部分,会计分录怎么写?
借其在应付款,贷应付职工薪酬-社保会
这样银行存款就会对不上
收款让你不是借了银行存款贷了其他应付吗?
对呀,借,银行存款,贷其他应付款,但是我们缴纳的时候是银行存款缴纳呀,这样其他应付款就挂账了,用其他应付款冲,银行存款就对不上
金额保持一致就没有问题。