这个属于开票不规范的,最好让对方重开
老师,请问一般纳税人收到增值税普通发票打印出来的发票太往上了,密码区已经超出框了,需要退回重开吗?跨月的发票了。
老师,请问增值税普通发票打印错位了,密码区出框了,可以使用吗?
老师,取得的增值税普通发票,纸质,密码区出框了,合规吗
老师,开具增值税普通发票打印的时候密码区可以超出吗
2022年增值税专用纸质发票超出了密码区能收吗
老师,请问出口企业应税务要求发函给上游供应商,去年发函后正常回函,但事件一直没有结束,今年2月税务局要求2次发函,但上游企业已注销,这样对发函企业有什么影响吗,谢谢
预收账款如何做分录
员工报销分录 借管理费用 250元 贷银行存款 250 这样对吗
老师,您好!我们一月支付了2000的电费给物业公司,但是2月收到专票,这笔业务在一月和2月怎么做账呢?谢谢!
老师您好,比如我销售货物实收金额是 12980 元,开单金额是 17180 元,开大金额 4200 元,怎么写记账凭证?
老师,小规模公司注销,公户资金进行退股,实收资本期末余额大于公户资金,借:实收资本,贷:银行存款、利润分配下具体是那个二级科目?
银行本月入账下月才开票给对方这么写分录
有1万块钱借款没有在2024年12月底的账上。2025年1月这笔借款还回来入到公司账上了(有银行流水),请问这笔钱怎么入账?会计凭证怎么写?营业外收入?
我司租的办公室,房东的公司对公账户异常,付款是公转私,要求对方开票按收款人开票,结果开过来是公司的票。发票不能用,对方回复只能开公司的票。已经公对私转账了,可以直接入管理费用,发票作废,汇算清缴再调增,还是有更好的办法?
单位日常的差旅费是计入主营业务成本,那么因临时取消出差产生的退票费 也是计入成本吗
好的,那重开后时间是现在的了,需要符什么凭证说明吗?跨了几个月,是差旅住宿发票
不需要的,这个是可以的额