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Q

老师,就是我们和隔壁厂公用一个电表,我们每个月付给供电局,然后我们开发票给他们,他们付我们电费。这个成本怎么做?

2021-09-18 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-18 10:29

同学你好 计入其他业务收入

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快账用户8304 追问 2021-09-18 10:30

那怎么结转成本

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:34

借其他业务成本 贷银行存款

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快账用户8304 追问 2021-09-18 10:37

入收入的时候,是借,应收,贷,其他业务收入,如果按老师这样结转成本,那应收就会一直挂着呢

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:42

你后期不收钱吗 要收钱的

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快账用户8304 追问 2021-09-18 10:45

收钱啊,因为挂的应收,就是冲应收,老师你结转成本的时候冲银行,那和银行不是会对不上吗?

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:50

结转时候吐过还不付那就 借其他业务成本 贷其他应付款

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快账用户8304 追问 2021-09-18 10:54

结转的时候已经付了,可是我这边收到钱是借银行,你结转成本是贷银行,一借一贷不是0吗?那和银行余额不对上,老师,我说的是这个问题

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齐红老师 解答 2021-09-18 11:00

就是零呀 你有利润的话结转损益就出来差额了

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快账用户8304 追问 2021-09-18 11:03

这样会导致银行余额和出纳不一样,后面做账不是都对不上吗?

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快账用户8304 追问 2021-09-18 11:04

这个电费是没利润的

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齐红老师 解答 2021-09-18 11:07

为啥不一样?难道你们不付电费吗?

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2021-09-18
隔壁厂要付钱给你吗
2021-11-27
你好 问下税务局允许你们偶然业务自己开发票吧 你这个有利润的吗
2020-12-29
你好,需要开票,正常开就行了
2021-09-09
你好,对方要发票吗?一般是企业开不出发票的。
2021-09-09
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