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老师,买烟酒茶送礼,都记入业务招待费吧?取得专票也不得做进项税抵扣吧? 然后年度汇算清缴,按什么额度调?

2021-09-17 23:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-17 23:57

买烟酒茶送礼,都记入业务招待费,取得专票不得做进项税抵扣。年度汇算清缴时,将招待费的60%与销售收入的0.005两者比较,哪个数字小就按哪个数字税前扣除。

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快账用户1227 追问 2021-09-18 00:00

这种属于购进用于个人交际应酬个人消费吗?

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齐红老师 解答 2021-09-18 00:02

是啊,应用于个人就是消费了,因为,它不再流通。

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快账用户1227 追问 2021-09-18 00:03

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-18 00:06

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦

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买烟酒茶送礼,都记入业务招待费,取得专票不得做进项税抵扣。年度汇算清缴时,将招待费的60%与销售收入的0.005两者比较,哪个数字小就按哪个数字税前扣除。
2021-09-17
1、就是说特殊行业商业保险可以扣除,但一般商业保险不能税前扣除
2021-02-08
明年1月份申报 个人生产经营所得没有优惠的 可以取得成本费用发票 核算健全 可以查账征收 一般个体户会核定征收(双定户) 查账征收的话 需要有效的发票才能税前扣除 否则汇算清缴时需要纳税调增 固定扣除为每月5000 无其他专项附加扣除(子女住房教育养老等) 开专票 必须缴纳增值税 跟30万没有关系 如果专%2B普 超了30万 都要缴纳增值税的 合计不超 只交专票部分的增值税 普票免
2020-10-11
您好: 清算汇缴这项,您理解正确。退税,是符合特定要求的才可以。盈亏这种就不用多想了
2021-08-31
你好,学员,这个问题是什么的
2022-10-31
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