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老师好,我公司是一般纳税人,21年6月份有留底税额3800元,7月份没用完,8月份用完留底税额900元,又交了2000元。请问老师这6.7.8月份的记账凭证怎么做?

2021-09-17 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-17 09:49

有留抵税,月末吧进项销项转入维交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 2,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户3542 追问 2021-09-17 10:01

老师好,上凭证是6月份应?做的吗?7月份呢?

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齐红老师 解答 2021-09-17 10:04

您好 进项大于销项 进项税额留抵 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣 如果要结转的话 可以这样写分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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齐红老师 解答 2021-09-17 10:05

这是六月的,第一次写的是销项大于进项

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齐红老师 解答 2021-09-17 10:05

第二个月一样,应交税费,未交增值税在借方,就是表示有留抵

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齐红老师 解答 2021-09-17 10:07

你7月是不是没有进项,直接把销项转未交增值税

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快账用户3542 追问 2021-09-17 10:10

老师好,7月份有进项税额,也有销项税额,6月留底税额没用完。

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齐红老师 解答 2021-09-17 10:16

和六月一样的结转,都是转到借方,8月是用完留抵还需交是吧,转入贷方,借贷相抵就是需要交的

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齐红老师 解答 2021-09-17 10:17

也可以6-7月不做,到8月要交税再把销项进项结转

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快账用户3542 追问 2021-09-17 10:23

老师好,我6,7月份啥也没做,只做印花税凭证了,8月份做了交税凭证,销项,进项怎结转,?老师,教下,谢谢

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齐红老师 解答 2021-09-17 10:28

1. 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 2,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 3.借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户3542 追问 2021-09-17 10:31

老师,6,7月份就不做了,8月份照您刚发的1。2.3.这样做是吧

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齐红老师 解答 2021-09-17 10:32

是的,6.7月不用处理,8月按上年的

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快账用户3542 追问 2021-09-17 10:35

上面?????????????是吗

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齐红老师 解答 2021-09-17 10:38

不好意思,字打错,按上面的分录处理

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有留抵税,月末吧进项销项转入维交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 2,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-09-17
您好 请问3月份留抵的时候有没有写分录
2021-06-13
借,应交税费~未交增值税11284.67 营业外支出,差额部分 贷,应交税费~留底税额11295.96 银行存款39.91
2021-03-05
39.91应该是未交税的滞纳金吧。
2021-03-05
你好,当时你这个留底做到了哪个科目?
2022-02-11
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