你好!实际工作中按申报工资就不用开发票了
老师,我们劳务派遣公司支付给临时工的工资,需要要求临时工开票给我们吗?还是只给他们申报工资就不用开票?
给临时员工支付的劳务报酬,他们给开发票了,公司还需要申报个税吗
老师,有种临时工是劳务派遣过来的,我们会给劳务派遣付款,那这些临时工是不是不用申报个税
老师,劳务派遣的临时工,劳务派遣公司开发票。我们直接支付给劳务派遣公司的,这个会计分录怎么做。
想问 一下,付给劳务派遣公司的临时工工资,怎么入账呢?劳务派遣公司可以开发票我们吗
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
申报工资薪金还是申报劳务报酬呢
你好,如果超过一个月的话,就按工资薪金所得。