您好!需要您单位加盖红色的发票专用章哦
老师,我们开给客户的发票,客户丢失了,客户希望我们复印下记账联给他,然后盖发票章,这样子操作可以么
老师给客户开的普票客户丢了,给他复印的发票有发票章是黑白的我还用给他再盖一个红章不用了?
老师,我给客户开的专用发票 快递给丢件了。我是不是把记账联复印两份给客户,加盖发票专用章还是公章呢
给客户开的专票两联对方弄丢了,我们给他出复印件盖章,这个章是发票章还是公章,还需要别的吗
老师,给客户开的发票 客户弄丢了 我们该怎么处理 是从开一张还是给他我们这一连给他复印一份盖章啊
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,