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7月份的进项未抵扣完怎么做账。8月继续抵扣也没抵扣完。要怎么做账。

2021-09-15 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-15 11:48

7月 借成本费用 应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 贷银行存款 8月份 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额)

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快账用户6483 追问 2021-09-15 11:57

老师。是已经认证了的

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齐红老师 解答 2021-09-15 13:49

认证了就做在进项税额中,月末结转到未交增值税里

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快账用户6483 追问 2021-09-15 13:53

未交增值税的借方吗

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齐红老师 解答 2021-09-15 14:41

对,借未交增值税 贷进项税额

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快账用户6483 追问 2021-09-15 15:04

有必要增加一个转出未交增值税的科目吗。

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齐红老师 解答 2021-09-15 15:05

要是按照很正规做法应该经过一下转出未交增值税

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7月 借成本费用 应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 贷银行存款 8月份 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
2021-09-15
借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。 留着继续抵扣就可以。
2021-09-15
你好 进项留 抵不用做分录  
2021-05-13
你好 没抵扣收到发票时记待认证进项  付的是什么 
2020-11-13
您好 举例 借:管理费用等       应交税费--应交增值税--进项税额       贷:应付账款  7 11月份支付2万的分录 借:应付账款 2        贷:银行存款等 2
2020-11-13
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