你好 三个都是 借:营业外支出 贷:银行存款

车辆保险费用,车船税金额和滞纳金不给开票,可以入账吗,借管理费用-车辆保险费967.54 税金及附加-车船税269.28 营业外支出-税收滞纳金1.35 贷库存现金967.54 这样分录对吗
请问老师如果产生附加税滞纳金,社保费滞纳金和车购税滞纳金这三种分别怎么入账
老师公司在缴纳社保费用和所得税时都产生了滞纳金,请问这滞纳金也都计入了社保费和所得税是不是不对呀?如何处理呢?
老师公司延期缴纳的产生了滞纳金,如果还没有缴纳,请问今后再产生滞纳金时是之前税金本身乘以还是税金加之前滞纳金再乘以万分之五滞纳金呀?
老师,个税和社保延迟缴款产生的滞纳金怎么做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?