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您好老师,问一下,企业购入保鲜库,前期购买时都是企业直接全额支付的并且全额开票了,后期经过申请给了一部分补贴,我应该怎么做账呢,全额100万,后期补贴了40万

2021-09-14 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-14 16:43

您好 补贴可以计入递延收益 在保鲜库折旧期间确认营业外收入

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快账用户7360 追问 2021-09-14 16:53

因为申请的补贴不确定什么时间能回来,有时半年有时一年多,等补贴回来后走营业外收入可以吗

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齐红老师 解答 2021-09-14 16:55

补贴回来计入递延收益科目 然后分期 借 递延收益 贷 营业外收入

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您好 补贴可以计入递延收益 在保鲜库折旧期间确认营业外收入
2021-09-14
同学您好。针对您的问题,可以将收到的10万元,其中七万元计入其他应付款,明细可以写代收代购款;另外3万作为设计的价税合计款。 借:银行存款10 贷:其他应付款7 主营业务收入2.83(不含税) 应交税费——应交增值税(销项税额)0.17(6%的税率,具体看贵公司是税率还是征收率) 等支付7万货款时: 借:其他应付款7 贷:银行存款7
2021-12-25
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
你好!根据你说明的情况,需要分情况处理
2023-12-26
你好; 意思是发生了按照权责发生制来做账; 发生了先走成本; 没有支付或者暂时没有取得发票的;先走科目挂着;  汇算之前 取得发票即可  
2023-03-23
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