你好 ; 借银行存款 贷 递延收益 ; 借费用或者成本贷银行存款。 借递延收益贷其他收益或者营业外收入
老师好,财政拨来项目的钱而这个钱又要拨给别人,让别人干项目,那我们收到这笔财政拨来钱时贷方要走什么科目啊?以前会计说贷记,其他应付款—财政局,这样对吗?
老师好,财政拨来项目的钱而这个钱又要拨给别人,让别人干项目,那我们收到这笔财政拨来钱时贷方要走什么科目啊?以前会计说贷记,其他应付款—财政局,这样对吗?
收到财政拨的棚改项目专项债计入专项应付了,因为我们没有直接用于项目,而是把钱付给第三方去支付,我们跟第三方又挂了个往来,就用在建冲了其他应收,但是账上的专项应付如何冲减呢,还是收到这笔款的时候就该计入递延收益
老师,您好!我们是民办学校,之前收到财政厅的住房租赁市场发展试点财政专项补助资金,放专户里头了,贷方是其他应付款专项款上级部门拨款。现在想要提取这部分钱用来支付土地局补缴的土地款,请问一下可以直接从这个账户打钱到土地局吗?还是需要我们提取到一般户,再自己转出呢?
老师您好!我咨询一下: 我们是一家公立医院,去年最后一天我们用财政资金支付了一台设备1万元,因对方原因被退回到我们零余额账户,又因系统原因未显示该笔款退回! 今年才发现这笔钱未支付,财政要求我们必须将此款退回金库,重新下达项目资金,再行支付! 去年的账务处理: 财务会计:借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入,同时借:固定资产 贷:零余额账户用款额度 预算会计:借:资金结存—零余额 贷:财政拨款预算收入。同时借:事业支出—财政项目拨款支出 贷:资金结存—零余额 那今年我应该怎样进行账务处理呢?去年那边怎么调账?谢谢!
老师,我们公司银行不能使用,货款由其他公司代收,这个货款可以转给我们公司法人,用来还法人为公司支付的一些费用吗
老师,车辆的话,请问公司间可不可以转落户。两家都是都是集团的关系公司。现在想把落户在之前的一家公司的车辆转落户到另外一家公司。可以吗?
老师,总公司汇算清缴是不是要把其他分公司的收入,成本,费用全部加在一起算
购车一部分是贷款 ,这个印花税怎么缴?
老师,我们买回来的沙子,经过我们加工然后出售,税率是多少呢?
老师您好,工人工资在生产成本和制造费用中,这个我在科目余额表应该怎么看呢老师
老师好! 下面的图一个是公司的经营范围,一个是收到的外包劳务加工费用发票 现在公司主要是从材料厂家进过来原材料,外包加工,不生产,加工好半成品后再发给材料厂家,外包公司的加工费呢是月结,材料厂家给本公司是季度结算收入,平常的进货款不算。收到的3月份加工费用发票不知道怎么做账了,请教一下老师
老师去年12月份资产总额超过5000万不是小微企业了要调一下成小微企业,需要改去年12月份账吗?还是不用改账只调表?
小规模,未收到发票,汇算清缴费用纳税调增在哪填
老师。请问汇算清缴的时候,怎么调增。在哪个类目上调增
老师是事业单位的
事业单位 这个不太熟悉 ,怕回复错误了 。 你 要备注下事业单位在提问。 我还以你是一般的企业收到财政补助的情况。 ; 非常抱歉