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1.增值税一般纳税人本月发生销售,开具的专用发票的注明的销售额为1000元,增值税税率为9%,求增值税额。若增值税税率为13%,求增值税额。 2.增值税小规模纳税人本月发生销售,含税销售额为103元,增值税征收率为3%,求增值税额。求增值税额。 3.增值税一般纳税人从农民手中购进农产品用于生产用于生产适用13%税率的货物,支付价款200元,取得农产品销售发票。计算可抵扣的进项税额。 4.从企业购进原材料用于生产,支付价款100元,取得增值税专用发票。计算可抵扣的进项税额。 已知当月的销售额为500元,求销项税额及增值税额。

2021-09-14 14:06
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齐红老师

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2021-09-14 14:10

增值税一般纳税人本月发生销售,开具的专用发票的注明的销售额为1000元,增值税税率为9%,求增值税额=1000*9%=90。若增值税税率为13%,求增值税额=1000*13%=130。  2.增值税小规模纳税人本月发生销售,含税销售额为103元,增值税征收率为3%,求增值税额=103/(1%2B3%)*3%=3。  3.增值税一般纳税人从农民手中购进农产品用于生产用于生产适用13%税率的货物,支付价款200元,取得农产品销售发票。计算可抵扣的进项税额=200*10%=20。  4.从企业购进原材料用于生产,支付价款100元,取得增值税专用发票。计算可抵扣的进项税额=100*13%=13。  已知当月的销售额为500元,求销项税额500*13%=65及增值税额=65-13=52

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