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请问老师,8月份我公司有人辞职,但八月份的社保已缴纳,这个月辞职的人把社保退回来了,当初是通过“其他应付款-社保”核算的,请问老师退回的社保怎么做账?

2021-09-14 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-14 11:02

你好, 借其他应付款 贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-09-14 11:02

借银行存款 贷管理费用

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快账用户8927 追问 2021-09-14 11:03

不好意思老师,现在是收到的退回的社保。请问怎么做账

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齐红老师 解答 2021-09-14 11:05

收到的退回的社保。 借银行存款 贷管理费用

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相关问题讨论
你好, 借其他应付款 贷银行存款
2021-09-14
你好,你这个8月做么,没有做借其他应收款,贷银行,10月退回做借银行,贷其他应收款就可以
2021-10-14
 你好1;  退回来是因为  减免了部分降费率 ;   你红冲之前计提分录。 然后 做; 借银行存款贷应付职工薪酬- 社保   
2022-12-06
您好 请问您计提跟缴纳的时候分录怎么写的
2022-11-02
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