你好 是的 减免表和主表也填写上
请问下购买的税盘还有服务费共花费440元,需要在附表四第一栏填写本期和抵减额吗?是只是填写税费还是全额呢?然后在主表23行应纳税额减征额和34行会出现退税额,不想做退税,想做留抵,怎么处理呢?
你好,老师,请问税控盘技术维护费280元,抵税时,是不是填写附表四本期发生额,实际抵减额和主表23行应纳税额减征额,主表23是手动写的吗?
本期续费税盘服务费280元,在表四这里本期发生额填280,本期没有发生抵减税额,进项有多的,这里就不填是吧?
老师,我购买金税盘全额抵税,是不是这么填写的 在附表四第一行填本期发生额280元,是全额抵税的吧
税控盘280元,可以全额抵税,填在申报表的附表四本期发生额吗?
老师,当月出口按当月第一个工作日的汇率确认收入,下月收汇按什么汇率冲减上月的应收款?结汇是按第一个工作日汇率还是结汇当天的汇率,还有期末调汇,一头雾水,求教
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年1月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额300万,销项税额为247706.14元,进项税额为247659.21元,属于异地工程,申报1月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,1月份缴纳了47.21元的税款,预缴的2%是没有从报表扣除的,目前3月份了,预缴的这部分我是需要重新更正报表,还是3月份可以把多抵扣的进项税额做进项税额转出???
开银行承兑汇票是不是要给手续费给银行?
银行三方账户是什么意思?
老师,请问票已经开了,但是收入还没实现,这种情况必须要按开票来计收入吗
对于票已经开,但是收入还不能确认,这种在纳税申报时如何处理呢
一辆车,能否和两个公司签协议,发票报销在两家公司报销?谢谢
修理厂能开机油的票吗
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
老师,我本月不用交税的,在主表的23行上填不上去是怎么回事
你好 在主表的23行上 不填写,交税时填写
那就是现在还不用填写,下次要交税了写上,有有效期么
你好 对 没有时间限制