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原材料成本:借:原材料200贷应付账款200如果支付的时候只付198,那可以做借:原材料负2借:应付账款2借应付账款198贷银行存款2嘛?冲减成本一定要做借原材料负2贷应付账款负2嘛

2021-09-11 22:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-11 22:50

你好, 直接按照下面做账即可的 借应付账款200 贷银行存款198 营业外收入2

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快账用户2778 追问 2021-09-11 22:54

如果领导一定要先冲减成本呢

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齐红老师 解答 2021-09-11 22:55

这个不是成本的问题啊,

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相关问题讨论
你好, 直接按照下面做账即可的 借应付账款200 贷银行存款198 营业外收入2
2021-09-11
同学你好,做丁字账的话,所有分录涉及的科目都要开丁字账,左边都是借方,右边都表示贷方。借方金额都填入相应账户的左边,贷方金额都填入相应账户金额的右边,最后所有账户的借方金额总和和贷方金额总和相等。
2022-01-16
这种情况下,会导致应付账款的余额为贷方 0.56 元,长期积累可能会造成应付账款余额不准确。 解决这个问题可以采取以下几种方法: 1.补充支付剩余款项借:应付账款 0.56贷:银行存款 0.56 2.与供应商协商,将这 0.56 元作为折扣或尾差进行处理,例如:借:应付账款 0.56贷:营业外收入 0.56 3.检查当初的记账是否有误,如果是记账错误导致的差异,需要进行差错更正
2024-07-23
 你好 ;            你是先收到专项款。 还是买了材料才收到的  
2022-06-10
你好,你在十月份暂估的数已经结转了成本,需要补结转成本的,但是你这个分录应该修改一下,接种业务成本贷原材料。
2021-12-15
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