你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借应交税费应交增值税贷银行存款
老师:我们是小规模公司,今天我们公司给客户帮开了2万的普通发票。我们跟客户收取4个点。这笔分录我该怎么做?
小规模纳税人,去税局代开了一张增值税专用发票,收入15920,税477.6。客户给我们打款打了15920,税我们承担,请问怎么写会计分录?
事情是这样的、 我们衣服原价1280、客户需要开13个点的增值税发票,客户自己承担6个点~ 公司承担7个点,价格是1356, 我们找了个公司帮我们开税票 但是开税票的公司表示可以承担5点和进项税来抵,剩下2个点由我们自己承担… 问题是:客户按6个税点即1356的价格 转到了开增值税票的公司公户 公司给我们的钱 应该是多少
我们是小规模公司,给客户开了专票,然后税点是我们自己承担的,这个怎么写会计分录?
老师我想问一下,我家是小规模纳税人,现在厂家需要给他们开增值税专用发票,3%税点是厂家承担,但是税额的3个点是要我们自己承担,这样合理吗
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
老师就是第一年亏损了汇算清缴申报了第二年还没申报汇算清缴那第三年可以弥补第一年亏损吗
老师第三年可以弥补第一年的亏损吗
老师就是填企业所得税季报表我第一年第二年亏损今年盈利24万直接弥补亏损呗在表上
就是他交了好比500,加上税点一共开了500,想收入做成500,税点往哪里放?
好,做到销售费用里面的借银行存款销售费用贷主营业务收入应交税费、应交增值税。
8月份交的款,9月份开票应该做到那个日期?
八月份做交款的分录,九月份做收入。
老师,还有个条件,这是商户的房租,一开始我们是做到预收账款的然后每月开始分摊,暂时还不能做收入
借银行存款销售费用,贷预收账款应交税费应交增值税。
这笔业务分两个月份呢
你好是的,在两个月做。