从理论上来说是没有问题的,如果你和提供劳务方之间有其他往来的话,冲掉其他应收也是可以的。
老师你好,我想问一下餐费、工资、还有其他业务的付款,贷方就是其他应付款-法人这样合理吗?
老师早上好,我想问下就是我2020年年末计提的成本,借:劳务成本-xx 贷方既有其他应付款,也有其他应收款。贷方这样做合适不
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
你好老师,我每个月摊销的成本租金(我们没有给对方付款),到12月底甲方也没有给我发票。我是不应该把成本冲销。 每个月摊销: 借:主营业务成本8000 贷:其他应付款8000 没有收到票 冲销 借:主营业务成本-800 贷:其他应付款-8000
请问申报异地税款的时候,现在时间怎么是24年的,选不到25年
你好,请问营业执照上的地址怎么选择1整栋 比如说A1栋,不想选A1一层
一般纳税人零售药店,报表上应付账款70多万,每次是进货发票做账,抵扣进项税,付这次发票的款,这样的话,应付永远挂着,怎么能平下应付账款
你好!老师,药店收到质保金怎么入账?
老师,我们有两个公司抬头A和B,法人一样,我们用了A公司签的合同,对方打款到B公司的抬头上了,这样我们只能用b公司抬头开票了,这样可以吗
宋生老师,那我该怎么避免这个问题?直接不帮忙注册吗?
收汇发票比报关发票多,但是后来又做了前期的扣款,导致收汇比报关单少了点点,那这个扣款我给银行说明了情况,那由于报关金额跟收汇金额不一致,那是不是可以不管这个扣款事项了?
这个分录 够纸箱和标牌 是记生产成本原辅材料 还是记原材料 28号凭证是不是可以缩减成 最后一种简单的
出口报关单上发货人与生产销售单位不一致是否意味着是双抬头报关?
22年收到发票且入账,24年合作取消,我公司未付款,对方发票也未红冲 这笔挂账计入什么科目冲掉?
老师,有往来,因为这是当时没有票的时候计提的,然后后面票来了,所以我21年做账的时候全部都冲掉了
那就可以这样做,没什么影响的。
老师,另外我计提的时候劳务费计提了30万,但是实际来了发票20万,然后我在年报的时候调增了10万,并缴纳了税款,这种的我需不需要在21年做账
你可以说一下你计提和来票,调增分别是怎么做的吗