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老师,我们这个月没有收入,但是有进项票,结转增值税,分录还用做吗,怎么写分录

2021-09-09 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-09 17:16

您好 不需要写结转增值税分录

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快账用户9611 追问 2021-09-09 17:17

有进项票,也不用写分录吗

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齐红老师 解答 2021-09-09 17:18

有进项票,也不用写分录结转

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快账用户9611 追问 2021-09-09 17:33

老师,我们公司是8月份办的营业执照,8月份备案一般纳税人,8月购进货物有发票,没有收入,我们这个行业享受加计抵减10%,我看了一下,提示这个,是3个月才能核定加计抵减吗?

老师,我们公司是8月份办的营业执照,8月份备案一般纳税人,8月购进货物有发票,没有收入,我们这个行业享受加计抵减10%,我看了一下,提示这个,是3个月才能核定加计抵减吗?
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齐红老师 解答 2021-09-09 17:34

是的 现在不好办理

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相关问题讨论
您好 不需要写结转增值税分录
2021-09-09
你好 是的不用做可以 
2022-05-10
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费未交增值税
2022-10-10
这个可以吧销项税结转到转出未交增值税
2021-05-13
一、结转增值税的分录如下: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额)125593.36 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)125593.36 2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)125593.36 贷:应交税费——未交增值税125593.36 二、结转后,由于上月有留抵增值税是125315.18元,已经在上月形成”应交税费——未交增值税“科目贷方余额125315.18元,上述分录处理后,形成此科目的贷方余额278.18元。 三、次月交税平账,分录是: 借:应交税费——未交增值税278.18 贷:银行存款278.18
2021-04-14
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