这个没有必须的,最好是有一个菜单。
老师,我们公司正常的业务招待餐费发票,附件要事前审批单,支付截图,点菜单。但是涉及很多餐费去抵其他没有发票的事项,后面附件没附事前审批单,支付截图这些。这样有税务风险吗?合理吗?
老师,现在报销业务招待餐费发票,必须还要附上点菜清单么?
老师请问筹办期的业务招待费是60%可税前扣除还是100%扣除?另外业务招待费需提供合规餐费发票、报销单、老板签字还有哪些要求。
老师 开的发票是餐费普票 ,报销单上写着业务招待费600元 但是入账是入了管理费用-餐费 现在做去年的企业所得税汇算清缴 这笔是要算到业务招待费去调增吗?
老师好,餐饮招待费报销除了发票以外,发还需要附菜单结算单吗
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
就是说,员工只拿业务招待餐费的发票来报销,能给报销么?正常走业务招待费用
你好,他朝带给客户的是餐饮吗?如果是的话可以的,没有问题。
就是真实的业务招待,然后开回来的电子餐饮发票,是不是能正常给报销然后走业务招待费用?我的意思就是没有点菜清单是不是也能走费用报销
对的是的,是这么做的。
嗯嗯,也就是说,那个点菜清单可有可没有,但是有的话最好,没有的话也能只凭发票报销,是这意思吧老师
是的是的,可以这么理解的。
好的老师,我知道了,谢谢!
不要客气,工作愉快。