建筑的最好不要发现金 税务局会问起来的
老师您好,我是出纳,我们公司新招了个保洁阿姨,发工资得给她发现金。我可不可以这么做,工资表里写她的名字,然后网银转账的时候用途写“提备用金”到我卡里,然后我再提现金给保洁阿姨?
老板的一部分朋友在我们公司上社保,公户每个月给他们发工资,然后他们再转到老板私户,现在老板打算用对公账户发奖金,但是只有内部员工有奖金,那如果只给我们内部员工发奖金,不给挂社保那些人发奖金,是不不太好啊
老师好,因为考虑到有些是员工没有卡,老板就不打算从银行账户打给她们,我可不可以提取备用金,然后发给她们呢
老师,我的都是流动性员工,那我这个从业人数是要按照流动人数来算吗?我给他们发工资,这些支出都是从公户备用金取出到个人银行卡,然后个人银行卡支付工资的,因为这些流动员工都是没有银行卡,直接用微信支付的那我是不是应该要去税务局做纳税调整呢?小规模纳税人
老师,您好!有个客户每个月给我们开发票,但是老板把钱从公户打到这个客户私人账户,银行到还备注费用报销,这样有什么风险?不是我们公司的员工不能备注费用报销吧?是不是只能打对方公户?谢谢!
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
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这是内部的员工,不是农民工,这样也不可以吗
不好说,建筑的他都查的,尤其是发整数。