你们是小规模还是一般纳税人?
老师,我们是建筑劳务公司,帮客户开票,收4个点的服务费,比如开100万的专票,收4个点是4万,96万再打回客户项目负责人的私人账户,这么操作我们公司赚钱吗?100万的专票,增值税加三项附加税加印花税加所得税不就超过4万了吗?
老师,我有个问题,想确认一下,如果帮客户开票走账,打比方开含税13%共8万,折不含税70796.46,我们抵了9%税点之后余额(80000/1.09=73394.50)以私账退回客户,我们缴增值税的税负是0.013,那算这个代开票的成本是:增值税920.35+附加税55.22+印花税10.62+暂估所得税1060+应抵扣进项8283.19=10329.26吗? 如果在没有进项票的情况下,是不是亏了呢?
老师,我有个问题,想确认一下,如果帮客户开票走账,打比方开含税13%共8万,折不含税70796.46,我们抵了9%税点之后余额(80000/1.09=73394.50)以私账退回客户,我们缴增值税的税负是0.013,那算这个代开票的成本是:增值税920.35+附加税55.22+印花税10.62+暂估所得税1060+应抵扣进项8283.19=10329.26吗? 那老师,如果在没有进项票的情况下,是不是亏了呢?
老师,我们是餐饮公司,小规模纳税人,10月和11月开普票开成带3个税点的发票了,因为客户比较分散,作废了,也不好给客户,如果不作废,我下个月申报增值税的话,用交增值税和附加税吗,10月和11月开的发票不含税金额不到1万,12月份没怎么开票,是不是符合季度开票不超过45万,不用交增值税呢
老师,我们劳务公司A从总包B公司接的4千万不含税产值,纯劳务单价 现B公司补9%税点给A,让A向承建方中建四局开票4360万含税9%销项发票获取工程款,初步核算A的成本都是人工工资占多,进项发票只能收到1163万的成本票,所以我需要先测算一下所得税 印花税和工会经费等, 如果这个税费我司亏了, 就会导致我那4000万纯劳务的利润受损,那么请问一下,我在试算企业所得税时可以按照:4000万*2%来核算吗?工会经费我按3500万*2%,印花按照4000万*万三试算 这样合理吗?
老师,公司3个仓库没出租时,房产税是按房产原值土地使用权和耕地占用税基数交的,现在2个对外出租,出租的从租计征,那剩余的1个仓库交房产税要独自承担土地使用权和耕地占用税吗?1个仓库原值和土地使用权耕地占用税加在一起交房产税?
海关出口报关单怎么做收入
员工报销春节回家的车票,可以抵扣进项吗
你好,我想问一下,我们公司开给别的公司一张技术服务费发票是2000元,可以就是说用现金收款吗?
在填报所得税年报时,提示营业收入和增值税申报的收入不符,是因为今年有固定资产报废收入开出了增值税专票,这部分当月是申报了增值税的,请问下在填报所得税年报需要填报吗?
老师,是这样的就是之前不知道要做出口退税凭证信息查询,就进行了退税操作,后来又撤回了,现在查询这边已经通过,以显示进项发票已稽核,但是提交退税就提示进项发票有在审核
请问出口退税报关单,通过商业快递UPS,DHL出货的,报关单上运输方式填什么?是可以填快递运输麽?
老师,APP课程里面非营利性组织 账务处理在哪个模块学习?
老师,个人独资企业经营所得,收入没超过30万,申报收入是不含税的还是含税的数
老师请问下 业务量少 偶尔开票的一般纳税人 24年因软件问题 现发现24年报的报表都有错误是这次一起改掉还是把24年的4个季度一个个地改呢?
我们是一般纳税人简易计税
简易计税也是5%,增值税=100/1.05/0.05=47619.05万,直接就亏了啊