咨询
Q

老师你好:我们今年一季度收入是298000元,属于免税。我做的分录是:借:银行存款298000 贷:主营业务收入295049.5 应交税金-应交增值税2950.5 然后借:营业外收入2950.5 贷:应交税金 -应交增值税2950.5 这样做对吗?

2021-09-08 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-08 12:40

同学你好,然后借:营业外收入2950.5 贷:应交税金 -应交增值税2950.5 ——这个不对 借,应交税金 -应交增值税2950.5 贷,营业外收入2950.5

头像
快账用户4734 追问 2021-09-08 12:42

噢噢,我写笔误了。分录是没错的吧?

头像
齐红老师 解答 2021-09-08 12:43

同学你好,分录是没有错的;

头像
快账用户4734 追问 2021-09-08 12:48

那么申报表上的本期免税额是8851.49。这个跟分录不一致,我要怎么处理呢?

头像
齐红老师 解答 2021-09-08 12:51

同学你好,申报表是按3%算的,这个不用管;

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,然后借:营业外收入2950.5 贷:应交税金 -应交增值税2950.5 ——这个不对 借,应交税金 -应交增值税2950.5 贷,营业外收入2950.5
2021-09-08
同学你好 那你应该 借应交税费-应交增值税-销项税 贷营业外收入减免税
2023-01-12
你好是的,不需要交税话,是的
2021-06-17
你好是的 借应缴税费-未交增值税。贷 营业外收入
2023-10-22
是的,账务处理的分录正确。
2024-01-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×