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一般纳税人开具的简易计税3%的增值税专用发票如何报税,填哪个表格里?

2021-09-08 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-08 09:24

你好,具体的是服务还是劳务?

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快账用户9014 追问 2021-09-08 09:27

建筑服务类

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:28

你好在3%简易计税服务一栏。

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快账用户9014 追问 2021-09-08 09:29

一般纳税人简易计税服务,进项不得抵扣是吗?那再如何区分呢即有简易计税又有一般纳税

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:30

那就需要分开9%的服务一栏里面填写一般计税的。

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快账用户9014 追问 2021-09-08 09:32

不太明白,可以截图吗

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:44

表格没有找到,你能截图你的吗?

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快账用户9014 追问 2021-09-08 09:50

哪个表格?附表二还是附表三

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:51

是附表一的,我找到了。

是附表一的,我找到了。
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齐红老师 解答 2021-09-08 09:52

这个表9%提供服务,无形资产里面。

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快账用户9014 追问 2021-09-08 09:58

然后呢?我们是一般纳税人,有一般计税,有简易计税3%,现在简易计税3%的如何填报?

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:59

填写3%服务12行 在附表三百分之三服务第一列价税合计做账,然后后面填写你扣除的项目成本

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快账用户9014 追问 2021-09-08 10:03

扣除的项目成本?不太理解,可以详细说下吗

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:07

你们开的是劳务的话,建筑劳务你的工资就是成本。

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:07

收入减去惩罚,按这个来交增值税的。

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快账用户9014 追问 2021-09-08 10:30

简易计税的进项不得抵扣,这个怎么理解?怎么填报

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:34

比如你简易计税,收到了简易计税对应的这个成本,专票是税额100,这个100不可以抵扣增值税的。

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快账用户9014 追问 2021-09-08 10:37

这一步体现在附表三3%里的吗

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:46

你好,差额抵扣的在附表三里面体现,不允许抵扣增值税,在附表二做进项转出。

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快账用户9014 追问 2021-09-08 10:54

是不是报附表一里简易计税3%里报过,一定要再填报附表三里3%扣除那一栏

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:58

你好,这也不一定,你没有扣除的,可以不用填写附表三的扣除。

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