应纳税所得额就是收入减去成本费用后的金额。
个体工商户一个季度的免所得税收入额度是多少 法人的个人所得税跟这个有关系吗 怎么报法人的个人所得税 报多少合适
求解读这个表,个体户经营所得,全应纳税所得额是怎么算的?这个表除了适用个体户还是适用其他类型的公司吗?如果一个法人多个个体户,合并征收和这个表有关系吗?
就是同一个人如果注册两个个体户营业执照。这两个个体户都分别是核定征收。也就是说月不超过三万,季度不超过九万是免增值税和个税的。那么下一年度。进行汇算清缴的时候。个人所得税个体经营所得这块儿有什么说法吗?下一年汇算清缴的时候。个税个体经营所得这块儿。需要两户累计汇算缴纳税款还是全免的呀?
核定征收的需要汇算清缴吗? 就是同一个人如果注册两个个体户营业执照。这两个个体户都分别是核定征收。也就是说月不超过三万,季度不超过九万是免增值税和个税的。那么下一年度。进行汇算清缴的时候。个人所得税个体经营所得这块儿有什么说法吗? 下一年汇算清缴的时候。个税个体经营所得这块儿。需要两户累计汇算缴纳税款还是全免的呀?
老师,一个个体户收入150万 核定征收 核定率10%,结合今年个体户减半征收政策 ,个人经营所得应纳税额是不是 150万*10%=15万(利润) 应纳税额=15万*适用税率20%20-速算扣除系数10500元=19500元 再根据个体户减半征收政策 19500*50%=9750元最终向税务缴纳的税,对吗?
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老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
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老师好!请教老师,2021年的银行的贷款收入,三年后套用桂惠贷政策获得财政贴息,为什么银行还要再向企业开具贷款服务发票?因为企业第一笔贷款利息都没有变动。这样,企业的这张费用发票对应哪一笔利息支出?
老师问一下,小规模季报时,报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
2500斤除百分之二十的损耗是多少
我们公司是供货方,购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后,银行给我们来了一张利息发票,贷款方不是我们,这合理吗
这个还适用于个人独资企业和合资企业。
这个并不会核并征收的。
假如不考虑成本费用问题,应纳税所得额就是开票金额对吗?
对,不考虑成本的话 就是这个金额
每个月控制10万没,一年改120万呢?那得缴多少税呀?
你按照这张表儿计算个税就可以。
120万×35%-65500=354500?正常要缴税这么多吗?
对的,是的就是这么计算 的
如何合理节税呢?
这个只能尽量取得成本发票才行
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢。