那你转过去了,这一部分直接作为往来款项处理,后面要归还。
假如一件货物出口价10000元,知道利润率(毛利率)是5%,那这件货物的成本怎么算。另外这个成本是不是应该按不含税价算?
老师好,老板用银行账户付的1500的保险费,但是没看到发票,请问分录怎吗做啊,谢谢
老师好,我公司买了一部手机4900,这个分录怎吗做正确啊?谢谢
已知利润率(毛利率)和售价,成本怎么算。 成本=销售额*(1-利润率) 成本=销售额/(1+利润率) 这两个区别是什么?
24年所得税汇算,资产超5000万,咋整?在建工程+土地使用权4200万,固定资产270万,应付账款700有些是1月份才付的。存货150万。这样咋整呢?
老师好,我公司老板用银行付了1500的保险费,我公司没有车,这分录怎吗做啊,没有看到发票
老师好,我公司老板用银行付款保险费1500,这个分录怎吗做啊,没看到发票
设备残值是怎么计算出来的
老师好,2024汇算清缴企业所得税有退税,做凭证时计入哪个科目,谢谢。
东莞的外贸公司首次退税,是一定会函调供应商吗?还是随机的呢?
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那么对方公司不愿意呢,因为对方公司说了,他们也已经支付酒店的餐费和酒吧里的烧烤费用了,他们不愿意退钱,他们说是我们公司业务员说要他们代付的
什么意思?对方相当于把那个4万全部支付了,对不对? 那你这边本身有一部分是你要支付的呀,是你承担的费用,同时你要把这个钱给到对方,你还没有给之前就是你的其他应付款啊。
是这样子的,就是之前是我们公司业务员为了方便,说我们公司付钱给这个策划公司,就让这个策划公司帮我们去付酒店的餐费,和这个酒吧烧烤费,但是公司支付钱给这个策划公司,而策划公司帮我们支付餐费,就让酒店开的是我们公司名称发票,我们付钱是付给策划,没有支付给酒店。现在付款的发票三流不一致了
三流一致,你们出一个委托付款的证明,或者是签一个三方协议来解决这个问题。
我们是把全部款四万支付给策划,现在想策划公司开给我们四万的发票,他们不愿意,策划公司说付了酒店的餐费也是我们公司当时为方便让他们代垫付,可是酒店已经开发票,开了我们公司的发票了。策划公司支付他们业务的两万多元发票了
就你总共要付4万多块钱对不对。但是这4万多块钱,你已经取到了多少发票,然后是谁开给你的,你能够说一下吗?
现在发票都在策划公司那边,策划公司说酒店那边给我们开一万餐费,酒吧手撕发票几千元,他们策划公司就按实际发生的业务两万多,合计四万,全部支付给了策划公司
就所有的发发票都给了策划公司。钱也给了,钱也是策划公司付的,那你公司有没有给策划公司付钱?
是我们公司把钱全部付给了那个策划的公司设,策划化公司就帮我们付给了那个酒店,但是酒店把发票开给了我们公司,现在就是我们支付钱策划公司4万,这4万发票一部分是酒店来给我们的,现在和我们公司支付的钱和发票不是同一家公司,你能明白我说什么吗老师
明白了 发票全部给了策划公司 你现在缺票 要么你让策划公司开给你 要么让策划公司给你分割单入账
策划公司不愿意给我发票,策划公司只愿意给我他公司实际为我们服务的2.7万元,剩下都是酒店和酒吧跟我们有实际业务的,但是酒店和酒吧已经开票给我们,我把钱付给了策划公司的4万是包括酒店和酒吧跟我们有实际业务的酒店和酒吧跟我们有实际业务的款的
那酒店 开了你的发票,那你总发票金额已经有4万了,你不用再要发票了 2.7加酒店直接开给你的,已经满足你4万,你就不需要 再要发票了
老师您还是没有听懂我说的是什么意思啊?我是说实际上我们公司跟策划公司发生的业务是2.7万,和酒店发生的业务是8千,与酒吧发生业务是5千,总共合计是4万元,但是我们把这个4万元付给了策划公司,叫策划公司把8千付给酒店,把5千付给酒吧。酒店和酒吧把发票开给我们公司名字了,但是现在我们是付给策划4万,不应该是策划公司开4万发票给我们才可以把账对的上吗
同学。 发票和资金流一至是最好 你这不能一致,直接按代付处理就是了的。
规定是死的,经营情况是活的 不能一成不变的去死处理。 策划 公司怎么可能给你开票,你已经 收了酒店 的票了