你好 收到发票入账,是增加固定资产的次月折旧
我方7月购入固定资产,7月付款,对方开票是8月,我方8月开始折旧吗?发生的支出科目记在哪月?
车辆购置税计入固定资产,车辆和车辆购置税费用是7月和8月先后发生的,8月计提固定资产折旧可以同时计提车辆购置税和车辆折旧吗?还是先计提车辆折旧,车辆购置税折旧9月份才能计提?
老师好,我们工程公司按揭购入固定资产448万,4月份付了一部分首付款,5月签合同办按揭,8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧?需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
固定资产当月入账当月不提折旧对吗?我8月入账一张开票日期是6月的购入汽车的发票,那么我8月入账要提折旧吗|?还是说我8月入账汽车固定资产,要补提7-8的折旧?
当月冲红的固定资产,当月提折旧吗,我7月份入账,8月份计提了折旧,9月份发票冲红,9月还计提吗
小规模纳税人12月开的票,1月红冲要怎么做账,报表要怎么调整
您好,a105000里的利息支出自动带出为0,期间费用表里是有利息支出这一项的,是向金融企业贷款利息,那么a105000表需要填写这个数据吗
你好老师,请问我们公司有个员工工资是5000,我们公司给承担个税,个税150元。我们给员工申报工资的时候还是申报5000吗?
请问这样做股东分红分录可以吗?考虑分红付给老板账户,老板付给其他股东 宣告时计提分红: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 结转分红: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 发放分红: 借:庫存現金(其他股東分紅) 借:应付股利(老闆分紅) 贷:银行存款-大丰银行 股东分红发到了另一个账户,中国银行 借:應付股利 贷:庫存現金
老师,你好。我们是出口公司一般纳税人也有做内销的,现在有些费用发票是专票来的,这些可以做增值税认证抵扣的吗?另外如果抵扣了是不是就不可以入费用了?
老师客户公户转了3110.65,我开了发票,后面让退款495 35,小规模退的四百多我怎么做分录
老师,这里的P,代表什么
请问老师,酒店行业一般都采用什么方法做成本核算和成本分析
您好,企业所得税汇算表:期间费用里有利息支出,纳税调整表里利息支出帐载金额和税收金额没带出来,不涉及到纳税调整,往期都按照自动生成的报表申报的,现在了解到这个数据要手动填写进去,往年的可以不做更正吗?
老师你好,你帮我确认一下这些商品的税率,最低税率是多少,谢谢
那么我是8月增加固定资产入账,9月再补提7-8月的折旧吗,我车是6月购入的,发票也是6月的
你好 也可 以 这样处理的
那么我是8月增加固定资产入账,8月补提7-8月的折旧吗,我车是6月购入的,发票也是6月的
你好 6月就应记固定资产 。现在你可以补记7-8月的折旧