你好,可以部分红冲单价应该是一样的,你哄的时候哄冲这个产品的数量和单价,剩下的应该不影响,比如你的货物数量是100,单价是20 退了20个产品,你的数量填写20,单价还是20
老师请问,购买方申请红字信息表能只冲红蓝字发票的一部分吗?要怎么开具这个红字信息表?
因为部分,退货,发票可以红冲部分吗,发票部分红冲,导致单价与蓝字发票不一致,这样申请的红字信息表可以正常开具出来负数发票吗
购买方申请红字信息表选择未抵扣,红冲部分金额,审核通过后原来整张蓝字发票红冲了,购买方无法认证抵扣,未红冲部分也不能抵扣了,销售方按红字信息表开具了负数发票,购买方 如何处理 才能使原来的 发票重新抵扣呢
已认证抵扣的进项发票,红字冲红发票开具时可以只冲红部分退货退款金额,不全部冲销的吗?
我单位作为购方,对方给我单位开了纸质专用发票,原发票已抵扣,需要我这边开具红字信息表,因为只是退款原发票的一部分,可以选择部分冲红吗?对方已经上了数电发票,我单位还没上数电,还在用税盘,红字信息表如何开具
我去年注册了一家商贸有限公司,还没有开始经营 只是我个人在公司走社保医保 请问,我个人账号有40万现金,我想利用这40万,把公司做一下流水,怎样才算合规回法,谢谢
请问出口退税的专票,可以一次性勾选完吗?勾选以后有没有时间要求必须在多久之内申请退税
季度企业所得税申报时作为营业外收入申报是吗
老师,请问一家公司,下面有三个业务部门,三个部门想单独核算,月底三家报表再汇总在一起可以吗
老师,你好,24年亏损200多万,25年一季度有利润100万,在4月申报企业所得税的时候,不能弥补亏损吗?
想请教一下,一般的七级超额累进税率都是按月累计后的应纳税所得额计算缴纳个人所得税×税率-速算扣除数。这个题又把60000拆分成一个月5000计算应纳税所得额,没有按照60000来直接计算。同样都是在用超额累进税率×税率-速算扣除数。为什有的按累计的所得额计算,这一道题要拆分成按月不按累计计算所得额?非常感谢!
请教一下,这句话的意思是购买生产性生物资产也要交企业所得税?,还是计算企业所得税时,生产性生物资产购买价款和相关税费可以作为成本扣除呢?
老师,这个投资时点遇增值,固定资产要考虑折旧期间对吗?那后期的内部交易,固定资产是是不是也一样要考虑期间
口腔诊所的账务处理是怎么样的?如何核算成本呢
建筑企业一般纳税人,异地项目简易计税,分包方再分包给我们100万,我们再分包给个体户60万。异地预缴税款的时候,扣除分包款后按照40万的差额预缴增值税。次月申报时,也是就只交预缴的部分,这样可以吗?
单价必须一样吗
你好对的是的。 退货的单价和之前的单价不一样吗?
是的,现在因为部分退货导致实际单价不一样
那你按退多少给他开多少负数。
现在按实际退货单价申请的红字信息表下载开不出来红字发票,显示单价数量和金额不符合计算关系
你好,你这个单价是多吗?多给对方退吗?