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老师,您好。就是我公司的车,每个月的过路费都是银行直接扣款,但是比如我9月份实际做的是8月份的账目,但是8月份的通行费电子发票在当月并没有开出来, 像这种情况我是挂, 借:应付账款-上海公共交通卡。。。 贷:银行存款。。 然后下个月发票开出来再 借:管理费用-过路费 应交税额-增值税-进项税额 贷:应付账款-上海公共交通。。 是这样吗老师

2021-09-07 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-07 09:08

你好,可以这么做的。

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快账用户6937 追问 2021-09-07 09:10

好哒,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-07 09:12

不用客气,工作愉快。

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你好,可以这么做的。
2021-09-07
你好,按你所说的情况,这样处理是没问题的
2021-09-28
同学,你好 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税
2023-12-02
您好,我们分录里咋没有成本费用科目呀,应付不用的,直接用主营业务成本就可以了
2024-07-08
你好;对的 ;这个是正确的 
2023-07-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

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