同学,你好 借:应付账款 贷:银行存款
建筑公司收到劳务费发票,借做项目内,应没有付款,贷做应付账款,月底发工资,怎么做,
建筑支付劳务费发票7760,发票也收到了。需要代扣代缴个人所得税,怎么做分录呢。之前做的是借应付账款,贷银行存款。收到发票,借工程施工,代应付。就没有计提个税
我们是建筑公司。防水,水电直接建筑公司发工资,吊塔,钢筋组,泥工组承包给劳务公司,可是劳务公司个人把钱转过建筑公司里给发吊塔,钢筋组人员工资.我做账,收到款:借:银行存款,贷:其他应付款,计提:合同履约成本。贷:应付职工薪酬 ,发放时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,最后做 借:其他应付款,贷:银行存款。合适吗?
建筑公司收到A公司开具的*建筑服务*劳务工程款发票金额为20万元,做账:借:工程施工 贷:应付账款-A公司 ,其中建筑公司代A公司发放到4名工人工费总额8万元(建筑公司不申报个人所得税),做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 ,剩下12万元转入A公司账户,做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 , 请问以上有错误吗?
劳务费用之前上月收款时做了 借 应付账款 贷 银行存款,这个月收到发票 做 借 管理费用劳务费 应交增值税 贷 应付帐款么?还是怎么做
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
公司之前成立的个体户,银行那一步一直也没处理,有没有税务也不清楚,这个应该这么查,这样是不是最好注销呀
老师,个体户工商户是一家便利店没开通税务,也没开发票,年报的销售额写0吗?
老师,刚转行做会计,我在公司岗位是会计,做往来和成本,请问可以问全盘会计要3大报表看看的吗?全盘等于是主管,
老师,什么酒的税率是9%
没付钱,贷方做什么呢?
同学,你好 没付钱,贷方做应付账款
老师问一下,之前的问题,发工资时有农民工工资付款委托书和对方单位的银行付款清单,本公司银行没发,怎么做
同学,你好 就是你们公司还没有付钱?
是的,老师
同学,你好 劳务费发票已经来了吗?
是的,之前来了劳务票,凭证做了借:工程施工 贷:应付账款,没有付钱
同学,你好 你现在还是没有付钱,所以不做
我工资都发了,不做
同学,你好 你不是没付钱吗?工资不是你们发的