同学,你好 借:应付账款 贷:银行存款
建筑公司收到劳务费发票,借做项目内,应没有付款,贷做应付账款,月底发工资,怎么做,
建筑支付劳务费发票7760,发票也收到了。需要代扣代缴个人所得税,怎么做分录呢。之前做的是借应付账款,贷银行存款。收到发票,借工程施工,代应付。就没有计提个税
我们是建筑公司。防水,水电直接建筑公司发工资,吊塔,钢筋组,泥工组承包给劳务公司,可是劳务公司个人把钱转过建筑公司里给发吊塔,钢筋组人员工资.我做账,收到款:借:银行存款,贷:其他应付款,计提:合同履约成本。贷:应付职工薪酬 ,发放时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,最后做 借:其他应付款,贷:银行存款。合适吗?
建筑公司收到A公司开具的*建筑服务*劳务工程款发票金额为20万元,做账:借:工程施工 贷:应付账款-A公司 ,其中建筑公司代A公司发放到4名工人工费总额8万元(建筑公司不申报个人所得税),做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 ,剩下12万元转入A公司账户,做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 , 请问以上有错误吗?
劳务费用之前上月收款时做了 借 应付账款 贷 银行存款,这个月收到发票 做 借 管理费用劳务费 应交增值税 贷 应付帐款么?还是怎么做
加速折旧的设备还没折完就处置了,这种情况汇算清缴怎么调增?比如加速折旧了8万,已提折旧5万之后处置了,那剩下3万还需要调增吗?
老师个体户清水证明可以自己在河北省电子税务局操作吗、自己怎么开具?
老师,请问一下个人进口小汽车也是需要,像企业那样去交进口的增值税吗?
老师,2025年不适用,是啥意思
注会会计,第17章,收入。。。老师好,请问〔合同结算〕这个科目的二级科目是什么?。。。我24年考的中级,那时候学的是〔收入结转、款项结算〕,这里图片《十年真题》写的是〔合同价款〕。是20年计算分析题和那时候官方答案。是因为那时候还是老收入准则吗?。。。25年考试写什么?谢谢老师
老师,7分钟填制一个记账凭证是不是有点慢了?
老师这道题2022年年末那个答案中冲回的2600怎么计算,麻烦您了
企业汇算清缴时调整费用的分录怎么做?
老师请问一下,一个人在两家公司有收入,如果每个月只在一家公司申报个税,就不会产生个税,但是两家公司都申报的话就会有个税产生,不想交个税的话,要进行哪些操作呢
@董孝彬老师,别的老师别回答。那你合并报表咋做的?
没付钱,贷方做什么呢?
同学,你好 没付钱,贷方做应付账款
老师问一下,之前的问题,发工资时有农民工工资付款委托书和对方单位的银行付款清单,本公司银行没发,怎么做
同学,你好 就是你们公司还没有付钱?
是的,老师
同学,你好 劳务费发票已经来了吗?
是的,之前来了劳务票,凭证做了借:工程施工 贷:应付账款,没有付钱
同学,你好 你现在还是没有付钱,所以不做
我工资都发了,不做
同学,你好 你不是没付钱吗?工资不是你们发的