同学, 你好,这个是二月份的发票,次月要开始计提的。 因此,我们需要补计提三月份的。
老师你好,我想问一下固定资产是八月份购买的,发票的开票日期也是八月份的,但是他九月份才拿给我,我现在做帐才入到九月份去,请问,这个固定资产,九月份我需要计提折旧吗?购买固定资产的日期是写八月份还是九月份?
请问老师2月份购入的固定资产 在4月份才入账 开票日期也是2月份的 在4月份增加固定资产卡片时 需要添加前期已折旧这部分吗?(原本应该在3月份的折旧)
当月购入的固定资产当月不计提折旧,从下月起折旧。2月份购买并已安装设备。3月开始计提折旧,请问入账日期是写2月还是3月呢?
固定资产未及时入账,如何处理? 情况:购买办公家具,发票开具日期是1月份,实际入账是在3月份; 请问老师,1:在3月份入账按发票金额入账吗? 2:3月份是否需要补提2月份未提折旧?
老师,你好,请问我固定资产是2024年11月4日购买的,但是我在25年1月份录入了固定资产卡片,我24年12月份怎么可以折旧?
老师,出售固定资产有出售价格规定吗?比如固定资产10万,已经折旧了3万,我按多少出售有规定吗
老师,我们去年4季度有两笔税是跨省预缴到外地的,但是税种核定没有印花税当时没缴纳印花税,如果我这季度补缴的话还是预缴到外地吗,还是在本地电子税务局补缴就行啊
之前结清的账款要进行退回,新账套没有这笔业务,冲红要把之前的业务写一下再冲红吗?
过了税期还能更改财务报表吗
这种银行承兑汇票应该如何做分录?跟打款一样做支出吗?
老师您好,公司在年中的建账的话直接按余额表建账就行吗,这样报表里的期初余额是不是就是建账时填的数值,跟企业实际的年初余额是不是就不同了啊
老师 公司用管家婆软件 但是做账用的别的财务软件 正常吗
老师,子公司注销了,长投该怎么处理?
老师,个体户没有营业没有收入,但是有银行手续费支出,个税怎么填写?
老师,我们建筑劳务公司税种里没有核印花税种,去年4季度有业务当时好像没有申报印花税,现在还能补缴吗,补缴的话直接缴到这个季度吗
好的 谢谢老师
不客气,请评分五分,持续关注学习。