你好 装修金额大的吗
老师,预提所得税的费用账务处理: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 次月缴纳时: 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 如果预提的费用提多了:可以这样做吗 借:管理费用-预提企业所得税 贷:应付账款
老师,我们公司去年12.25日才成立,我们总账预提了 管理费用、销售费用、研发费用和工资,那么这部分预提的费用,我在做 汇算清缴 的时候应该怎么处理呢?
老师,预提费用别人给我们装修的,预提的账务应该怎样处理?
老师,年末要预提费用,帐务该怎么处理,如预提待报销的业务费差旅费
老师,我们公司拿的地皮,别人修的的厂房又来租给我们,该怎样账务处理
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
【董老师,在线吗?有问题想咨询~】
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
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63万,当时对方把票开完了。
我现在看预提费用贷方余额441000,不明白是什么意思
预提费用现在已经取消了。
啥意思?听出纳说款已经付完了,我不知道那贷方余额441000啥意思
他的分录是怎么做的?现在这个科目已经不使用了,是这个意思。