你好,之前你的应收账款是在哪个方向?贷方有余额吗?
老师,您好,有一笔错帐怎么更改,3月份借银行存款贷预收账款 4月份借银行存款贷应收账款 导致账上挂了一笔应收账款,结果银行存款余额还平了。如果修改银行存款余额就会不平。 4月份那笔分录应该是借预收账款贷应收账款。但是他们做成了借银行存款贷应收账款
老师就是我现在做帐,收到一笔款,然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方,现在收到一笔款,我这笔款,因为是投标保证金我就要退还给对方公司,那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款,如果我这样子做的话,对之前的做的那个帐会不会有影响?
7月份挂了应收帐款,再做笔借方:应收帐款,我想知道她说的在做一笔应收账款是不是,借:应收账款 贷:银行存款
老师,期初余额挂了应收借方37900实际已经到账,现在我补记一笔借银行存款贷应收账款?又多出来了一笔银行存款,应该怎么做?
2021.2月份做了一个分录借:银行存款 贷:应收帐款是错误的贷方应该是应付账款,现在12月我怎么做分录给他纠正过来,借:银行存款 贷:应收帐款(冲红)让后再做借:银行存款 贷:应付账款?
未开票的收入,3月份有5万的收入其中4万多未开票,我正常申报了,会被罚款嘛?
公司是非金销商二手车企业,公司在购买二手车时候都没有发票,但是现在二手销售出去了,对方要过户,我这边去二手车市场代开了,这个账该怎么处理
预计负债会影响所得税纳税调整吗?
公司有一批货涉及出口退税需要注意什么
咨询一下,我们公司收到同一家公司开的服务费和贷款利息,利息是普票,服务费是专票,现在税务局后台发信息说疑似贷款利息抵扣,让把去年没转出的进项税转出重新申报,问题是抵扣的是服务费,不是利息,现在应该怎么处理比较好?
不需要考虑日期吗?
8月31,该企业因急需资金周转,将上述乙公司交来经其开户银行承兑到其开户银行贴现,贴现年利率为9%,贴现期按实际天数(”算头不算尾”或”算尾不算头”)计算。此项票据贴现不附追索权,贴现得款收存银行会计分录
在多家申报收入,年收入没有12万,只有8万多,申报的个税需要补交的有512,可以选择免申报无需缴纳吗?
老师,你好我们之前的注册资金是100w,并且已经实缴到账印花税还没缴,但现在想增资到500w是把之前已经实缴的100万的印花税缴了再增值,还是不缴印花税就直接增值
老师,请问下,如果出口货物,企业想做免税不退税,要怎么操作?
应收在贷方
那你们单位支付出去钱,做你这个分录可以的。
那这笔分录我是做记账还是付款
你好 付款 支付款项
7月份卢文丽的名字是谁录的,挂了应收帐款,再做笔借方:应收帐款
她是这样说的
你好,你的贷方应收账款是谁的,现在借方就写谁的。
她的意思是让我冲销是吧
我不清楚你们具体的什么业务,你知道这个什么业务吗。
。。。和。。。通过法院打官司,工行7月份收到了13万元货款,你要在T+系统做未开票销售收入凭证,借:银行存款 。。万 贷:主营业务收入-未开票收入。。 贷:应税税金-应交增值税-销项税额。。
然后7月份卢文丽的名字是谁录的,挂了应收帐款,再做笔借方:应收帐款
然后就发了这个
之前挂在贷方应收账款分录是怎么做的?
就是那个图片
实际又把钱给对方了,做相反的分录可以啊。
好的,谢谢老师
不用客气 周末愉快