同学,你好,这个是可以的。
老师,请问一下这张专票可以吗?字有点上去了
请教老师一个问题,到了报税期,我账还没有做完,报上去的财务报表期末数字肯定有问题,我可以到汇算清缴时调整为正确的数字吗
老师, 请问一下,搜狗V模式可以复制数字上去吗?
老师:你好,请问一下发现去年的工商年报数字填写有问题,现在可以修改吗?
老师,请问一下现在开数电票能不能把以前税务 UK 发票明细导入到电子税务局里面,然后开票按照复制发票来开,可以吗?
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?