同学你好!这个是可以的哦
有关系的,我们有汽车销售公司和汽车运输公司两个 ,而客户是和我们汽车销售公司签订的销售合同,我们再跟一级代理商签订的销售合同 ,一级代理上开出机动车销售统一发票给到我们的运输公司 ,客户挂靠在我们运输公司
我们公司从宇通汽车公司买车,计入固定资产,贷应付账款600万。然后又把这个车融资租赁给融资租赁公司,融资租赁公司把60万打给我们了,然后我们把这个钱付给宇通公司。后面我们跟融资租赁公司是按季度支付租赁和利息。整个这个账怎么做?包括我们收到融资租赁公司打给我们的600万,然后我们付给宇通公司,还有我们支付租金的分录
我们一个兄弟公司借款给我们客运公司,挂靠我们公司的客运资质购买了大巴车,我们跟他们签了租赁合同,然后他们公司又把车租给另一个公司管理,这样可以吗?
我们公司的主要业务有销售汽车,还有运输,那么,有一个人在我们公司买了一台车,然后挂靠在我们公司搞运输,然后他在金融公司做了融资租赁,然后金融公司会打钱给我们,我怎么账务处理
老师,我们公司老板和另外一个公司的老板合租一块地,租赁的合同签的是我们公司的,钱也是我们公司全部先付出去,然后收回来发票,然后和我们合租另一个公司再把钱付给我们,要我们开个租金发给给他们,你觉得这样合理吗
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?