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老师您好!去年给建筑工地工人集体买的意外伤害保险,进项税额做了抵扣。刚才搜索这个问题,发现这个属于福利费,进项税额不可以抵扣。现在要怎么处理呢?

2021-09-02 18:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 18:51

你好,你之前处理怎么做的

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快账用户8437 追问 2021-09-02 19:12

去年收到发票时,借记:待认证进项税额720,抵扣时,借记应交增值税-进项税额720,贷记待认证进项税额720,同时结转增值税:借记:增值税-转出未交增值税720,贷记:应交增值税-进项税720

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齐红老师 解答 2021-09-02 19:53

你借方没有做到成本费用科目吗

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快账用户8437 追问 2021-09-02 19:55

我只说的这部分进项税额,我抵扣了。但是现在发现这个税额是不能抵扣的。

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快账用户8437 追问 2021-09-02 19:56

这部分进项税额没有做进成本

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齐红老师 解答 2021-09-02 20:51

你这部分不能抵扣进项税额转出 借成本费用 贷进项税额转出

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快账用户8437 追问 2021-09-02 21:50

关键是这是去年的,现在直接计入今年的费用,转出进项税额?可以吗?

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齐红老师 解答 2021-09-02 21:51

如果你金额不大可以,金额大的话 借以前年度损益调整 贷进项税额转出 借利润分配 贷以前年度损益调整

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快账用户8437 追问 2021-09-02 21:52

金额不大,720元。我们是小企业会计准则。不用以前年度损益调整吧?

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齐红老师 解答 2021-09-02 23:04

借利润分配 贷进项税额转出

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快账用户8437 追问 2021-09-03 09:33

老师您好这个进项税额转出是二级科目还是三级科目啊?我贷记:应交税费-应交增值税-进项税额转出?还是贷记:应交税费-进项税额转出?

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齐红老师 解答 2021-09-03 09:42

你好,这个是三级明细科目,是应交税费-应交增值税-进项税额转出

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1.非货币性福利 2 ,借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬 福利费,贷预付账款,3是的,不能抵扣,借应付职工薪酬 福利费贷进项税额转出, 要是这个集体宿舍不需要交个税,要是不是,需要交个税,
2020-09-07
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