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老师,增值税上月申报缴费了 但这个月申报的时候我保存主表的时候提醒我上月有未缴纳税,这是什么情况呢

2021-09-02 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 14:56

你好,你看下你的30蓝是不是没有填写啊?应该和25蓝是一样的。

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快账用户7128 追问 2021-09-02 15:00

老师 我的那个应纳税额19栏是红色的数字,之前都是蓝色的 这是啥原因呢?

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齐红老师 解答 2021-09-02 15:02

你好,你之前多交了税款吗?

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快账用户7128 追问 2021-09-02 15:03

没有多交税

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齐红老师 解答 2021-09-02 15:05

截图你的主表看一下。

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快账用户7128 追问 2021-09-02 15:09

这样的 这个红色数字加上那个70多 还真的就是要交的税

这样的  这个红色数字加上那个70多 还真的就是要交的税
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齐红老师 解答 2021-09-02 15:10

好,34兰是你需要缴纳的增值税。

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齐红老师 解答 2021-09-02 15:10

24蓝是你需要缴纳的增值税。

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快账用户7128 追问 2021-09-02 15:11

那19栏数字怎么是红色的呢

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齐红老师 解答 2021-09-02 15:13

你好,19蓝是个红字,但是他不是个负数,你保存试一下,只要能保存了就可以。

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快账用户7128 追问 2021-09-02 15:15

好的 老师 就是税控的280服务费 这个我们公司今年1月份买的,但是之前没有在增值税表4中体现,我这个280还能在这个月抵扣吗?

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齐红老师 解答 2021-09-02 15:17

可以的,这个没有时间限制。

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快账用户7128 追问 2021-09-02 15:18

我1月份没有在表4中填写这个280 我在这个月在本期发生填写280 这样可以是吧

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齐红老师 解答 2021-09-02 15:20

可以的可以的可以的。

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