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老师,我这了一份工资的记账凭证,麻烦您看下对不对

2021-09-02 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 09:12

你好,会计学堂,你可以将你的记账凭证拍图片,或者是录入上传。

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快账用户7961 追问 2021-09-02 09:15

老师能看见吗

老师能看见吗
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快账用户7961 追问 2021-09-02 09:28

老师还在吗

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齐红老师 解答 2021-09-02 09:39

你的分录应是: 1、计提工资费用,分录是: 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 2、发放工资,分录是: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 由于没有扣个人所得税,上述金额,就是你写分录是金额

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快账用户7961 追问 2021-09-02 09:50

那我这个日期应该是8.31号还是9.1号呢?昨天发放的工资

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快账用户7961 追问 2021-09-02 10:08

老师在吗

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:20

计提是8月份,按权责发生制原则,是8月份计提,可能是8月末支付或者是9月初支付

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你好,会计学堂,你可以将你的记账凭证拍图片,或者是录入上传。
2021-09-02
同学你好 分录都对的
2022-10-14
你好,应该把应交税费、应交增值税进项改成应交税费、应交增值税进项转出
2022-05-09
同学你好,我这边看不到你的图片,你可以编辑文字嘛
2022-04-12
你好 1,一个是销售货物结转成本? 2,一个是支付手续费? 
2023-04-24
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