你好,这个是你9月份红冲的,是要在9月份申报的。你8月份仍然需要缴税的
红冲了一张发票,之前在外地预交的税款怎么处理,之后也不开票了。 这月的进项少认证多少,比如说,这月销项是10万,预交了两万,正常需要进项10-2=8万,现在冲了销项五万,那需要的进项是10-5-2=3万吗??冲的这部分发票之前如果预交了一万,那是少认证五万减一万,还是少认证五万??
现在九月一号,我们是一般纳税人,要交29万的增值税,然后没有进项票,我们想要冲红,如果对方认证了,怎么冲红,如果对方不认证,怎么冲红,如果冲红了,那8月份29万的增值税是不是不用交了
我们是一般纳税人,给小规模纳税人开了专票,现在发生了退款,需要冲红。但对方说小规模纳税人系统那里开不了冲红,想问下是不是真的? 如果不能冲红,还有其他方式能冲红吗?
老师您好,由于一张专票,内容出错了,需要销售方冲红,我们已经给他提供了红字信息表,但是在发票服务平台没有提示红冲发票的信息,是对方没有红冲吗?如果没有红冲,我们需要进行进项税额转出吗?因为在四月份就已经认证了,
我们公司是一般纳税人9月份开了200万专票,对方也没有认证抵扣,税已经报了,税款还没交,现在想把发票冲红了,怎么做啊
如果我2023年变更股东后,2024年股东变成了2023年变更的股东,但是还要让填变更股东信息
应交税费科目因误计提导致资产负债表上显示负数,如何调整,调整的分录怎么写,包含以前年度,用的软件没有以前年度调整损益科目
老师您好。企业所得年度汇算清缴汇算前后都是亏损状态,没有税费变动,那么财务报表的资料申报和去年第四季的是一样?
老师,企业所得税利润300万以下5%?300万以上是25%对吗
老师:超市个体户办了烟草证,那这个超市后期怎么交税呢
老师业务招待费,收入的千分之三吗,费用的60%吗
老师,房租发票可以开专票吗
企业产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。老师这是啥意思呢这不是放财务费用吗
老师请问,企业所得税汇算清缴A105080表中资产计税基础天什么数?
老师请问我们营业范围是销售食品,许可证上是食品销售经营者(含冷藏冷冻食品),现在要增加营业范围,是,我们也要销售冷藏冷冻食品。营业范围是否要加上含冷藏冷冻食品销售
那账怎么做呢?税务局会不会查呢
你当时做的分录,现在做相反的分录 这个只要是合理的,税务局都不会查的