你好 ; 建筑工程的话会涉及 材料 和人工以及机械使用费这些成本的 ; 如果只是单纯的劳务 就只能开劳务费的。成本只有劳务部分的
你好,老师。我们与甲方签订的是:劳务分包合同。甲为工程承包方,我们为劳务分包方。之前都是按照简易计税:建筑服务-劳务费,开具发票,这样,合理吗?
我是建筑企业,主营业务是建筑服务,现在有个工程,我方包工包料,但甲方要求我给他材料部分开具材料发票,劳务部分开具劳务发票,请问这样可以吗?
老师,包工包料的劳务合同,能有哪些成本?向甲方开具劳务发票还是工程服务发票
建筑劳务分包合同,开具发票是开建筑服务*工程款,还是开建筑服务*劳务费
老师建筑工程有劳务资质,跟甲签订劳务分包合同开出劳务发票,工资表做成本吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?