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你好老师,我公司小规模纳税人小微企业,税率1%,本月开专票票含税收入351000元,其中税额3475.25元,增值税怎么计算缴纳,有减免吗,申报表该如何填写

2021-09-01 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-01 16:57

你好   你们小规模是季度不超过45万普票是免增值税的;  你们本月只开了这个专票吗 有普票没有  

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快账用户9856 追问 2021-09-01 16:58

没开专票,只有这个

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齐红老师 解答 2021-09-01 17:02

 你好 ;   那你就是  缴纳了增值税和城建税减半缴纳。           教育费附加和地方教育费附加是减免的   

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快账用户9856 追问 2021-09-01 17:07

没听明白老师,增值税应该申报多少

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齐红老师 解答 2021-09-01 17:08

 你好 ; 增值税 按你  351000 换算成  不含税金额 *1%计算增值税   

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你好,增值税按照你这个数额来缴纳的,第一栏和第二栏填写不含税的销售额, 然后减免的2%,在主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
2021-09-01
你好   你们小规模是季度不超过45万普票是免增值税的;  你们本月只开了这个专票吗 有普票没有  
2021-09-01
你好,你是按月申报的吗?如果是的话,你这个税额就是需要缴纳的增值税。
2021-09-01
你好,不需要的,不用填写的,不交税不影响。
2023-04-13
你好,如果专票的正数-负数,按照实际填在专票项,198000普票免税就填在免费销售额栏
2023-01-11
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