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老师,上个月发票信息开错,这个月如何处理?如何申报本月增值税?需要开具红字发票吗?

2021-09-01 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-01 14:37

您好同学,这个月正常申报,然后这个月开具红字发票。

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快账用户3760 追问 2021-09-01 14:38

这个月销项税还是正常申报哦?开具红字发票时到时候申报又是怎样的?

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齐红老师 解答 2021-09-01 14:44

您好同学,开具红字发票的时候也按本月收入扣减红字后申报就行。

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快账用户3760 追问 2021-09-01 14:44

好点,谢谢

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您好同学,这个月正常申报,然后这个月开具红字发票。
2021-09-01
你好,12月份开的红字信息表,这个月在附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
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