同学你好 这个不能 8月份你暂估 然后这个月红冲暂估的按照发票入账
请问3月份账发2月份的工资,个税的申报所属期就是属于3月份对吗?
2025年2月账期,有一笔分录写错了,错把应收票据-A公司写成应收账款-A公司了,具体要怎么红冲调整? 错误的分录是: 借:银行存款-xx银行 财务费用-利息支出 贷:应收账款-A公司
甲方给我们发工资,走的农民工专户。我们要在个税系统上申报个税吧
老师,请问公司除了营业执照(是纳税人识别号),还有企业法人营业执照(公司)(是有效证你号)“吗?两个执照号不同吗?有什么区别吗?
你收入不超过12万不用补个税吗
关联业务往来年度报告申报,有没有这个填写视频呢
上报统计局报表中,审核错误提醒:库存数与本月商品销售额之比较大(大于3)请修改或埴写原因,我们是实际大于3。请问如何写原因
货币资金是怎么算的?
老师好,24年的每个月成本算多了需要修改,还有一笔销售费用要增加几十万,具体账务怎么处理?这些都需要24年税前扣除,小企业准则。谢谢老师
老师,计提和结转增值税以及附加税的分录怎么写啊
因为我们采购的材料已经在8月份入库,我在8月份暂估入库了,然后9月初来票,我把8月份的暂估冲了,然后把9月来的发票,入在8月冲暂估,可以吗?
同学你好 这个不可以的 不能提前抵扣的
也就是比如抵扣8月份进项,只能是在抵扣8月份之前开进来的发票,9月开进来的进项不可以在8月抵扣是吗
对的 这个是不可以的
如果8月份提前把发票开进来了,但是货物还没到,可以先抵扣发票吗?
可以的 这个可以抵扣的
可以先入账?但是这样的话先入账,没有库存,也就是发票和库存不一致,税务不会查吗
你入账了肯定也要入库的
也就是,货物虽然没到,但是发票已经过来了,我提前入库,提前做账,等到货物来时,就不用再入了
是的 你帐上入库了实际没入库的你单独做个表统计一下 这样就不会乱了