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请问老师,9月初开进来的进项发票,材料已经在8月份入库,我可以把这张发票入在8月账目,并且认证抵扣吗?

2021-09-01 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-01 09:31

同学你好 这个不能 8月份你暂估 然后这个月红冲暂估的按照发票入账

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快账用户6993 追问 2021-09-01 09:39

因为我们采购的材料已经在8月份入库,我在8月份暂估入库了,然后9月初来票,我把8月份的暂估冲了,然后把9月来的发票,入在8月冲暂估,可以吗?

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齐红老师 解答 2021-09-01 09:42

同学你好 这个不可以的 不能提前抵扣的

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快账用户6993 追问 2021-09-01 09:55

也就是比如抵扣8月份进项,只能是在抵扣8月份之前开进来的发票,9月开进来的进项不可以在8月抵扣是吗

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齐红老师 解答 2021-09-01 10:00

对的 这个是不可以的

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快账用户6993 追问 2021-09-01 10:01

如果8月份提前把发票开进来了,但是货物还没到,可以先抵扣发票吗?

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齐红老师 解答 2021-09-01 10:09

可以的 这个可以抵扣的

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快账用户6993 追问 2021-09-01 10:29

可以先入账?但是这样的话先入账,没有库存,也就是发票和库存不一致,税务不会查吗

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齐红老师 解答 2021-09-01 10:37

你入账了肯定也要入库的

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快账用户6993 追问 2021-09-01 10:39

也就是,货物虽然没到,但是发票已经过来了,我提前入库,提前做账,等到货物来时,就不用再入了

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齐红老师 解答 2021-09-01 10:47

是的 你帐上入库了实际没入库的你单独做个表统计一下 这样就不会乱了

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同学你好 这个不能 8月份你暂估 然后这个月红冲暂估的按照发票入账
2021-09-01
可以的,可以这么做的
2023-09-07
你好,需要把8月份做的进项分录红冲,然后在9月份根据发票做购进分录 
2021-01-20
发票日期是九月份之前,没有报税可以抵扣八月份的
2019-08-30
你好,九月份开进来的进项票不可以在8月抵扣
2020-09-12
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