你好 借:营业外支出77000 贷:其他应付款77000 借:其他应付款80000 贷:无形资产 借:银行存款3000 贷:其他应付款3000
老师,有个账务问题请教一下。我们在修道路,涉及到了要拆迁村民李军一小块地,赔偿77000元。然后李军又购买我们的土地建房,需支付80000元。然后考虑李军资金困难,由李军支付差额给我们公司,请问怎么账务处理?
老师,有个账务问题请教一下。我们在修道路,涉及到了要拆迁村民李军一小块地,赔偿77000元。然后李军又购买我们的土地建房,需支付80000元。然后考虑李军资金困难,由李军支付差额给我们公司,请问怎么账务处理?拆迁款做其他应付,购买土地做其他应收。两者进行冲账,请问具体的分录是什么?
资产负债表其他应付款出现负数,金额为-48000000,需要重分类吗?
老师汇算清缴职工薪酬是应付职工薪酬贷方但是我计提工资时候把个人社保也放里面了汇算需要扣除吗
老师,我们有台电脑已经提足折旧,现在更换配件,我可以在直接增加原值吗?
营业执照变更了法人,地址,之前的账务,往来还挂着账的怎么办?
请问下核算成本,料工费里面的原材料是投入数吗
请问老师,物业公司的物业费原价是3.5元/㎡,折扣8.5折是2.98元/㎡,一直都是按折扣价收取,开票金额是否直接以实际收的金额开具?
老师,小规模纳税人收到进项发票可抵扣是什么意思呢,麻烦帮我说的详细点呗
老师,月报的工会经费应税项写多少?按什么填写?我们之前的会计一直工会经费零申报的,我要不要继续零申报?
老师出现这种情况,我是不是需要把普票金额去掉?它是双定户,这个季度开了103701.99的专票,怎么申报季报?
老师,我们公司是做光伏发电的,发电的设备折旧直接记入主营业务成本对吗?