同学你好 二级明细科目区分就行了 一级不用区分
还有一个问题,我之前库存商品里没有分外购和自己生产的科目,全部转入库存商品,现在要做相应的调整如何做分录
我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的
老师我现在发现之前有个科目名称错了,是单独红冲那一张吗?库存商品的二级科目错了 ,已经发生过结转,结转成本没有问题是直接更正入库的凭证还是要通过损益调整更正全部
老师你好, 9月份的时候进了一批货,但是会计入账的时候没有带产品名称,5种产品,全部都是进库存商品这个一级科目了。我现在分别卖了这些商品不同成本金额,想要把这些商品等一下二级科目,请问我需要如何做账?? 之前入库是 借:库存商品 贷:银行存款 库存商品没有出现二级科目
企业生产滑板的,现在轮子自己生产了以前是外购的,主要给自己厂里做,应该算库存商品还是半成品?入库的时候是按成本价入库还是说加利润上去按销售价入库,具体分录怎么做
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
我这样子写,是正确的吗?
情况是这样的,因为我们有涉及退税,我之前没有分明细账,导致库存商品的总额和生产成本对不上,税务那要求我调整
可以的 明细科目自己设置就行了
但是这样的话,库存商品的总金额也增加了,老师可不可以帮忙指点下如何做分录,万分感谢!我的外购
之前的都入账了现在是要分开之前的对吧 之前怎么做入库分录的
是的,我之前是直接入库存商品的。借:库存商品-收纳盒或者是库存商品-收纳袋,贷:其他应付款-xx公司。现在我设置了二级科目,库存商品-外购收纳盒或者外购收纳袋。这个要怎么调整到二级科目
我想把自己家生产的和外购分开,不然生产成本对应不上
那就是 库存商品-外购 库存商品-自产 然后三级科目是商品名称
是的,我这个设置了,那如何把之前的数据调整到二级科目这边呢
之前怎么做的分录呢