计提 借:利润分配—提取法定盈余公积 贷:盈余公积 结转 借:利润分配—未分配利润 贷:利润分配—提取法定盈余公积
老师好,2019年我没有计提法定盈余公积,现在补计提,分录为借 利润分配提取盈余公积,贷 盈余公积法定盈余公积。分录是否正确,我在9月份补提的时候,是否需要做结转分录?结转分录是不是借 利润分配未分配利润,贷 利润分配提取盈余公积?
老师,盈余公积的计提和结转是同时做吗,我看我们只做了计提,即借利润分配-提取盈余公积。贷盈余公积法定盈余公积
老师好!计提盈余公积会计分录: 借:利润分配--提取盈余公积 贷:盈余公积--法定盈余公积 结转 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--提前盈余公积 会计分录对吗?
计提盈余公积和结转盈余公积的分录怎么做呢
计提和结转盈余公积的会计分录
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
思路是怎样的呢,转不过思维来
计提就是利润分配下面设置一个计提盈余公积的明细科目 结转就是吧这个计提盈余公积的余额结转到未分配利润
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好
那未分配利润是减少了吗
是的,是未分配利润减少了