你好,因为这个是进项税,你说的是销项税贷方表示增加
老师,您能再说下服务业加计抵扣账务处理么?我没明白为什么老会计都给记过账,借应交税费5000多,贷营业外收入了。为什么税务局报表的时候,又要把这5000多提回来,不算应交税费,也不算利润里了呢?
老师,我有个问题想请教你。听课时候我觉得我听懂了。但是我自己其实在做的时候感觉不是特别特别的懂。我在写分录的时候不是应该在增加方吗?为什么在登账的时候就在反方向了呢?老师
老师,我没有弄明白,回购明明是库存股增加了记借方,为什么还是减啊,而注销的时候为什么不影响所有者权益啊
老师我是小没有接触过会计,听课的时候不明白,老师这个应交税费不是贷方增加吗,为什么登记在了借方?
老师,如图应交企业所得税,我明白上期余额在贷方是上期交了税费了,期末余额没有是代表本期不用交企业所得税,我不明白中间的借贷方的数据是什么意思
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
请问休了婚假,绩效能不能不发?
请问老师怎么理解?厂家返利
就是应交税费是负债类的登记的时候要看是进项还是销项,销项登记在贷方增加,进项登记在借方增加吗
h是的,学员,你说的很对的
好的老师
恩恩,祝你周末愉快