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发现公司几年之前有400多万的付款,是固定资产几年前已收到,对方一直没开发票,挂在预付账款上,如果现在对方把发票开过来,转到固定资产,会不会对报表影响太大?正确应如何操作?

2021-08-27 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-27 10:01

建议你们从今年一月份开始在折旧,其他的就不要再折旧了。

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快账用户2691 追问 2021-08-27 10:02

这个月把今年的折旧补提一下是吧?

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齐红老师 解答 2021-08-27 10:04

你好,对的是的,是这么做的。

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职称:注册会计师,税务师

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