你好 ; 如果查询出来无发票的; 有可能是这个发票开具不对或者是 对方作废红冲了。找下税务局给你查询下发票情况在确定下
上周收到了几张电子发票,用手机扫码可以查出发票信息,但是在电脑的发票查验平台显示查无此票,一直到这周都查无此票,这是什么情况?
#提问,老师收到两张发票在增值税发票平台上查验无此票是怎么回事
老师,增值税专用发票在国税局查验系统里查不到怎么回事,不一致还有一张查无此票
老师,我能在发票查验平台查到这张发票是不是就证明没有被作废?可是我发票验证系统查不到这张发票怎么回事呢
老师你好 我一月份给别人开的专票对方在发票查验平台查无此票是怎么回事?
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
找税务局是打客服电话吗?还是他们开票时离线开了没有推送成功呢?
你好 是的12366咨询下 这个发票在税务系统的情况 是什么状态 ; 还有就是 发票一般是48小时后 就 可以有信息的。 看下销售方上传没有
这个票是7月份的,
你好 那也不至于这么久还是这个状态的; 8月 都报7月税费了 。找税务局 那边查询下
好的,老师
没事的; 希望能帮到你
老师,我找到问题了这个发票在查验平台查不到是因为对方开票的时候把开票界面弹出来的发票和那个纸质版的发票发票号码没有对应上,两个号码对不上。这种要直接退回吧?
票上红色勾出来的。
你好 是的。 直接退回去 才行的
老师,那个现在像对方跨月了他要冲红的话,这种号码不一致的还能冲红吗?
你好 ; 对方自己去红冲处理了 。 只能红冲了
就是对方自己冲红,现在这种两者号码不一致的他自己在税控系统里里能办理冲红吗?
你好 ; 他们自己 如果系统处理不了 。 他们去税务局处理
行,知道了老师。
没事的; 希望能帮到你